Informes de Auditoría
Listado de documentos
Descripción
SE PUBLICA INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE TIC, SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
14/12/2022
Publicación:
14/12/2022
Descripción
SE PUBLICA INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
14/12/2022
Publicación:
14/12/2022
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Social de Educación, Cultura y Deportes , segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
30/12/2021
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de financiera (enfoque: impuesto predial), segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
29/11/2021
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de contratación, segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
15/11/2021
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Infraestructura, segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
25/10/2021
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Salud, segundo semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
13/09/2021
Descripción
Se publica informe de auditoria a proceso de Fomento y Desarrollo Sostenible, primer semestre vigencia 2021.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
05/04/2021
Descripción
Se presenta el informe final de la auditoría integral al proceso de talento humano para la vigencia 2020.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
18/03/2021
Descripción
Informe de Auditoría al proceso de Control Físico adscrito a la Secretaría de Gobierno. Proceso auditado de la vigencia de marzo 2019 a marzo 2020.
Categoría
Informes de Auditoría
Tipo de documento
Control Interno
Fechas
Expedición:
25/09/2020